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审计经理的岗位职责

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  职责:

  1、根据公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;

  2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计计划;

  3、建立对资产和资金使用的监控机制,发现违规现象时及时采取预警措施;

  4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  5、负责审查公司各中心、部门对授权制度和作业流程的执行情况;

  6、定期或不定期组织必要的专项审计,专案审计和财务收支审计;

  7、起草内部审计报告,客观公正地反应被审计部门或项目情况,并提出建设性的建议或处理意见;

  8、负责对审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

  9、负责对审计过程中相关部门的协调和沟通;

  10、负责完成审计资料和档案的归档,保管和保密工作;

  11、完成与审计有关的其它工作。

  任职资格:

  1、大专及以上学历,审计或财会相关专业,5年以上审计工作经验或2年以上同等岗位工作经验;

  2、熟悉财务核算系统以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;

  3、熟悉审计操作程序和升级方法及审计的全套流程和管理;

  4、熟悉根据财经法律法规和税收及相关财务的处理方法;

  5、熟悉企业财务管理,企业融资及资本运作;

  6、具有较强的人际交往能力、团队协作能力和综合分析能力。

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